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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3836
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 33486 打印/复印纸 | 2 | 456.0 | 得力/deli\33486 | 验收通过 | |
| 2 | 永大 绣花贴双面胶 双面胶 | 10 | 20.0 | 永大/yungtay\绣花贴双面胶 | 验收通过 | |
| 3 | 西玛 19687 削笔刀 | 12 | 24.0 | 西玛/simaa\19687 | 验收通过 | |
| 4 | 道顿 封面纸 | 4 | 100.0 | 道顿/DOCON\封 面 纸 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 反尾夹 | 25 | 500.0 | 得力/deli\002 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 资料册100页 | 18 | 664.2 | 得力/deli\02 | 验收通过 | |
| 7 | 垃圾袋 | 2 | 330.0 | 得力/deli\01 | 验收通过 | |
| 8 | 软抄本 | 40 | 80.0 | 得力/deli\00 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光普惠型皮面记事本18K80页APYE3K78 | 30 | 530.4 | 晨光/M G\APYE3K78 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |