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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4459
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 富光 FGAA036-700 富光 塑料杯 700ml FGAA036-700 太空杯 | 40 | 700.0 | 富光\FGAA036-700 | 验收通过 | |
| 2 | 忠来 400g 冰糖 忠来 冰糖 姜蔗园单晶冰糖 400g 食糖及制糖副产品 | 80 | 600.0 | 忠来\400g 冰糖 | 验收通过 | |
| 3 | 忠来 绿豆500g袋装 杂粮组合 | 80 | 792.0 | 无品牌\忠来绿豆500g袋装 | 验收通过 | |
| 4 | 水仙 6ml 防暑防晕 止痒 防蚊虫叮咬 | 80 | 464.0 | 无品牌\6ml | 验收通过 | |
| 5 | 金号 KJ1059 毛巾/面巾/方巾 抗菌4A | 40 | 600.0 | 金号\KJ1059 | 验收通过 | |
| 6 | 六神/Liushen 六神 喷雾 花露水 180ml 驱蚊花露水 | 40 | 780.0 | 六神/Liushen\喷雾 花露水 180ml | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |