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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********252801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 金力 2175大容量双层加厚玻璃杯带把手办公茶杯车载水杯高品质耐热防炸水杯文化创意杯子 | 金力2175 | 个 | 500.00 | 34 | 17000 |
| 2 | 离草 S090981A ****小学生****幼儿园大容量轻盈抗压耐摔儿童学习用品 【粉色草莓兔】笔袋 | 离草S090981A | 个 | 1000.00 | 10.5 | 10500 |
| 3 | 品喻 YP-1723文创纸杯一次性杯子加厚纸杯美好寓意水杯办公商务家用防烫杯文化创意杯子 | 品喻YP-1723 | 件 | 1200.00 | 15 | 18000 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 杨琳娉
联系电话: 181****7878
传真:
地址: **县
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: