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****关于****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:邓博磊
项目联系电话:131****9290
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654027
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:****
采购单位联系人和联系方式:罗清:133****1786
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****74099
采购单位预算编码:313002
三、成交信息
成交日期:2025年8月25日
总成交金额(元):9140 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区****伊犁州**市喀尔墩乡东梁村**批发市场Ⅰ-C2152号 | 9140.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 山头林村 3.5 不干胶标签 侧签 | 山头林村 | 3.5 | 2 | 5.0 | 10.0 | |
| 2 | 漫德莱 1寸 水管管材 水管 | 漫德莱 | 1寸 | 3 | 185.0 | 555.0 | |
| 3 | 利尔康 75%酒精消毒液2500ml 酒精 | 利尔康/LIRCON | 75%酒精消毒液2500ml | 3 | 265.0 | 795.0 | |
| 4 | 洁丽来 36L 旋转拖把 榨水车 | 洁丽来 | 36L | 3 | 180.0 | 540.0 | |
| 5 | 京东京造 C03A 玻璃清洁器及配件 擦窗器 | 京东京造 | C03A | 6 | 45.0 | 270.0 | |
| 6 | 青松 沙/石 石灰 | 青松 | 石灰 | 5 | 75.0 | 375.0 | |
| 7 | 子弹头 TS-026 多功能插座 插板 | 子弹头 | TS-026 | 3 | 65.0 | 195.0 | |
| 8 | 01 大扫把 | A | 01 | 6 | 40.0 | 240.0 | |
| 9 | 1 地垫 地板胶 | A | 1 | 2 | 1125.0 | 2250.0 | |
| 10 | 大卫 D6 旋转拖把 | 大卫 | D6 | 3 | 280.0 | 840.0 | |
| 11 | 得力 8554-D 票夹/长尾夹 长尾夹 | 得力/deli | 8554-D | 5 | 30.0 | 150.0 | |
| 12 | 太太乐 TS104 扫把 套扫 | 太太乐 | TS104 | 6 | 45.0 | 270.0 | |
| 13 | 大卫 K12 刷子 地刷 | 大卫 | K12 | 5 | 20.0 | 100.0 | |
| 14 | 绿叶 香薰/香囊 日用百货 粘鼠板 | 绿叶 | 粘鼠板 | 20 | 5.0 | 100.0 | |
| 15 | 得力 27036 档案盒/档案册 | 得力/deli | 27036 | 3 | 45.0 | 135.0 | |
| 16 | 得力 33223 报告夹 拉杆夹 | 得力/deli | 33223 | 10 | 35.0 | 350.0 | |
| 17 | 千屿 QY-7522 水桶 | 千屿 | QY-7522 | 10 | 25.0 | 250.0 | |
| 18 | 晨光 AGP02323 中性笔 | 晨光/M G | AGP02323 | 50 | 5.0 | 250.0 | |
| 19 | 晨光 记事本 | 晨光/M G | 办公日记本 | 10 | 20.0 | 200.0 | |
| 20 | 茶花 平板拖把 | 茶花 | 0351 | 5 | 55.0 | 275.0 | |
| 21 | 妙洁 MTA2+1 抹布 | 妙洁/magic | MTA2+1 | 20 | 5.0 | 100.0 | |
| 22 | 卫洋 WYS081 扫把 | 卫洋 | WYS081 | 15 | 30.0 | 450.0 | |
| 23 | 百能 家居消毒液 | 百能 | 消毒液 | 8 | 55.0 | 440.0 | |
| 24 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: