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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 529********375********2025002213
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 申士 9012 PVC笔记本 | 申士/SNSIR9012, | 本 | 4.00 | 25 | 100 |
| 2 | 得力 0390 订书机 | 得力/deli0390, | 个 | 1.00 | 78 | 78 |
| 3 | 公牛 GN-403 3m 电源插座 | 公牛/BULLGN-403, | 个 | 5.00 | 63 | 315 |
| 4 | 公牛 GN-217 电源插座 | 公牛/BULLGN-217, | 个 | 5.00 | 90 | 450 |
| 5 | 得力 9848 四联文件框 | 得力/deli9848, | 只 | 5.00 | 25 | 125 |
| 6 | 卡西欧 DY-120-GD 电子计算器 | 卡西欧/CasioDY-120-GD, | 个 | 3.00 | 79 | 237 |
| 7 | 南孚 5号电池2粒装 普通干电池 | 南孚/NANFU5号电池2粒装, | 对 | 20.00 | 5 | 100 |
| 8 | 得力 0018 回形针 | 得力/deli0018, | 盒 | 5.00 | 20 | 100 |
| 9 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli0012, | 盒 | 3.00 | 20 | 60 |
| 10 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M Gk35, | 盒 | 15.00 | 26.8 | 402 |
| 11 | 得力 0371 订书机 | 得力/deli0371, | 个 | 3.00 | 29.8 | 89.4 |
| 12 | 得力/deli 7910皮面笔记本-16K-120张(黑) | 得力/deli7910, | 本 | 35.00 | 18.81 | 658.35 |
| 13 | 得力 6010 剪刀 | 得力/deli6010, | 把 | 5.00 | 10 | 50 |
| 14 | 得力/deli 9875秒干印油(红)(瓶) | 得力/deli9875, | 瓶 | 2.00 | 7.82 | 15.64 |
| 15 | 得力 8555ES 彩色长尾票夹 | 得力/deli8555ES, | 筒 | 5.00 | 12 | 60 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 孙丽容
联系电话: 183****5446
传真:
地址: ******办事处万峰大道与**路交叉路口
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: