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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1503
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 富强纸杯 纸杯 | 7 | 840.0 | 富强\富强纸杯 | 验收通过 | |
| 2 | 10#封口袋 | 1 | 15.0 | 其他家\垃圾袋 | 验收通过 | |
| 3 | 9#封口袋 | 260 | 2600.0 | 其他家\白色塑料袋 | 验收通过 | |
| 4 | 7#封口袋 | 240 | 1680.0 | 其他家\手提袋 | 验收通过 | |
| 5 | 6#封口袋 | 51 | 306.0 | 其他家\塑料袋 | 验收通过 | |
| 6 | 12#封口袋 | 31 | 930.0 | A\自封袋 | 验收通过 | |
| 7 | 48白 | 150 | 1500.0 | A\001 | 验收通过 | |
| 8 | 35白 | 560 | 2800.0 | A\礼品袋 | 验收通过 | |
| 9 | 礼品袋/盒/塑料袋 | 1000 | 700.0 | A\40*60自封袋 | 验收通过 | |
| 10 | 晨宇 鞋套 | 360 | 1800.0 | 晨宇\其它 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |