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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M082********00207
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 8553-D 票夹/长尾夹 | 得力/deli8553-D | 盒 | 10.00 | 21.2 | 212 |
| 2 | 得力 A12 中性笔 | 得力/deliA12 | 盒 | 7.00 | 36 | 252 |
| 3 | 齐心 JP4515-6 齐心/Comix JP4515-6 胶带/胶纸/胶条 | 齐心/ComixJP4515-6 | 卷 | 1.00 | 44.38 | 44.38 |
| 4 | 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液 500g+500g 洗手液 | 蓝月亮/Blue moon芦荟抑菌洗手液 500g+500g | 瓶 | 15.00 | 23.5 | 352.5 |
| 5 | 得力 1542a 得力/deli 1542A 电子计算器 211x154x41mm (单位:个) 金 | 得力/deli1542a | 个 | 2.00 | 48 | 96 |
| 6 | 得力 5602 得力/deli 5602档案盒(蓝)(只) | 得力/deli5602 | 个 | 30.00 | 11.68 | 350.4 |
| 7 | 公牛 其它插座 | 公牛/BULLGN-109K | 只 | 2.00 | 120 | 240 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王洋昊
联系电话: ****086
传真:
地址: **市******政府综合楼5楼
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区河洲村河洲大道
附件信息: