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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ******公司
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1768
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 MG-2130 记号笔/粗笔 | 200 | 400.0 | 晨光/M G\MG-2130 | 验收通过 | |
| 2 | 闪迪 SDCZ810-128G-Z46 U盘 | 1 | 128.0 | 闪迪/Sandisk\SDCZ810-128G-Z46 | 验收通过 | |
| 3 | 小霸王 DNQ―100―N5 暖风机/取暖器 | 10 | 580.0 | 小霸王\DNQ―100―N5 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 A5 打印/复印纸 | 40 | 8400.0 | 晨光/M G\A5 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 APYVS959A 打印/复印纸 | 1 | 210.0 | 晨光/M G\APYVS959A | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ADM94818 档案盒 | 20 | 290.0 | 晨光/M G\ADM94818 | 验收通过 | |
| 7 | 罗氏 GP-2009 中性笔 | 200 | 200.0 | 罗氏\GP-2009 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |