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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4209
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 心相印 DT3200 抽纸 | 80 | 982.4 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT3200 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 19209 280ml一次性纸杯/水杯 牛皮纸外层 双层加厚贵宾接待用 50个装 19209 | 79 | 1580.0 | 得力/deli\19209 | 验收通过 | |
| 3 | 娃哈哈 550ml*24瓶矿泉水 矿泉水/纯净水 | 100 | 4100.0 | 娃哈哈\550ml*24瓶矿泉水 | 验收通过 | |
| 4 | 公牛 GN-211 电源插座 | 12 | 360.0 | 公牛/BULL\GN-211 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 红包/利是封 10个装 | 20 | 200.0 | 得力/deli\BF107 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 记事本 | 100 | 1000.0 | 晨光/M G\记事本 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7365 打印/复印纸 | 9 | 1782.0 | 得力/deli\7365 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |