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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********471********2025002208
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 斯图 ST6018 除臭芳香球 五彩香精球 洁厕球(5粒/条,35条/箱) | 斯图ST6018, | 条 | 2.00 | 48 | 96 |
| 2 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 24/6 | 得力/deli0012, | 盒 | 50.00 | 1.9 | 95 |
| 3 | 南孚/NANFU 7号 碱性电池 聚能环4代干电池【50粒/盒】 | 南孚/NANFU7号, | 盒 | 1.00 | 125 | 125 |
| 4 | 【服务】送货上门服务 | 件 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 5 | 得力 0414S 订书机(黑色)(1台)12#50页旋转式订书机 厚层订书器 中缝装订 临时装订可拆 办公用品 | 得力/deli0414S, | 台 | 10.00 | 19.9 | 199 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 何雨
联系电话: 136****1643
传真:
地址: **市**区同城南路678号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: