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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********2520404
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5602 档案盒 | 得力/deli5602 | 个 | 24.00 | 18 | 432 |
| 2 | 乐袋 购物袋 收纳箱/盒/袋 | 乐袋购物袋 | 包 | 60.00 | 4.5 | 270 |
| 3 | 南孚 7号 18650电池 | 南孚/NANFU7号 | 节 | 180.00 | 2.5 | 450 |
| 4 | 南极人 热水袋 | 南极人/nanJiren热水袋 | 个 | 6.00 | 27 | 162 |
| 5 | 本地郎 生姜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎生姜 | 公斤 | 10.00 | 15 | 150 |
| 6 | 优奥 保鲜膜/保鲜袋 | 优奥保鲜膜 | 卷 | 12.00 | 28 | 336 |
| 7 | 公牛 生活家电配件 | 公牛/BULL403 | 个 | 4.00 | 55 | 220 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 赵常乐
联系电话: 139****8757
传真:
地址: 木垒县科教西路15号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: