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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********471********2025002401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 k35 中性笔黑色 12支/盒 | 晨光/M Gk35, | 盒 | 2.00 | 24 | 48 |
| 2 | 得力 6230 30cm办公通用直尺 | 得力/deli6230, | 把 | 5.00 | 4.9 | 24.5 |
| 3 | 得力 9076 便利贴100张76*76mm黄色 | 得力/deli9076, | 本 | 24.00 | 1.6 | 38.4 |
| 4 | 得力 8551ES 彩色长尾票夹筒装(混)(12只/筒) | 得力/deli8551ES, | 筒 | 18.00 | 11 | 198 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 行政科
联系电话: ****8311
传真:
地址: 石**路
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: