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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N754********258802
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 0010 得力(deli)订书钉 | 得力/deli0010 | 件 | 30.00 | 3.5 | 105 |
| 2 | 得力 0039 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0039 | 盒 | 37.00 | 3 | 111 |
| 3 | 得力 0321 订书机 | 得力/deli0321 | 个 | 10.00 | 13 | 130 |
| 4 | 晨光 ASS913Q6 美工刀刀片 | 晨光/M GASS913Q6 | 把 | 26.00 | 12 | 312 |
| 5 | 得力 5538 得力(deli)10只A4彩色半透明抽杆文件夹报告夹拉杆夹 | 得力/deli5538 | 个 | 60.00 | 3 | 180 |
| 6 | 得力 PA03 档案盒 | 得力/deliPA03 | 个 | 30.00 | 6.5 | 195 |
| 7 | 惠普 W9212MC 墨粉/碳粉 | 惠普/HPW9212MC | 盒 | 12.00 | 80 | 960 |
| 8 | 即时贴 | 无品牌卷 | 件 | 18.00 | 24 | 432 |
| 9 | 得力 7303 得力 7303 胶水 125ml | 得力/deli7303 | 瓶 | 50.00 | 3.5 | 175 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 彭媛
联系电话: 181****0249
传真:
地址: 伊**阿乌利亚乡阿乌利亚街5号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: