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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1732
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月26日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 亮净去重油污剂 油污清洁剂 | 1 | 230.0 | 亮净\亮净去重油污剂 | 验收通过 | |
| 2 | 企普 一次性桌布 | 6 | 720.0 | 企普\一次性桌布 | 验收通过 | |
| 3 | 中光 84消毒液 家居消毒液 | 1 | 45.0 | 中光\84消毒液 | 验收通过 | |
| 4 | 金**美 K14 剪刀 | 2 | 10.0 | 金**美\K14 | 验收通过 | |
| 5 | 佳帮手 60cm 平板拖把 | 2 | 50.0 | 佳帮手\60cm | 验收通过 | |
| 6 | 思创 砧板/菜板 | 1 | 120.0 | 思创\40*10cm | 验收通过 | |
| 7 | 橡树 耐油橡胶手套 | 10 | 80.0 | 橡树\胶手套 | 验收通过 | |
| 8 | 新星 刨子 | 10 | 60.0 | 新星\35 | 验收通过 | |
| 9 | 思高 钢丝球 | 50 | 100.0 | 思高/Scotch\1 | 验收通过 | |
| 10 | 十八子 菜刀 | 2 | 90.0 | 十八子\1-41 | 验收通过 | |
| 11 | 星空 一次性手套 | 50 | 125.0 | 星空\1-11 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |