开启全网商机
登录/注册
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5401
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月26日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 几素 FA35 Pro 电风扇 挂脖风扇 | 130 | 4550.0 | 几素\FA35 Pro | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 手信卡 | 130 | 260.0 | 晨光/M G\打印纸 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 礼品袋 | 130 | 260.0 | 得力/deli\手提袋 | 验收通过 | |
| 4 | 防晒冰袖 | 130 | 650.0 | 无品牌\均码 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 徽章 | 130 | 1560.0 | 晨光/M G\磁扣款 | 验收通过 | |
| 6 | 国产 斜挎包 | 130 | 7800.0 | 国产\定制 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |