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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********2516201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 装订柳管 装订线材 装订铆管 | 得力/deli装订柳管 | 卷 | 5.00 | 90 | 450 |
| 2 | 得力 3873 打孔机刀头 | 得力/deli3873 | 个 | 10.00 | 70 | 700 |
| 3 | 西玛 凭证封面(含包角) 账册封面 凭证包角 | 西玛/simaa凭证封面(含包角) | 件 | 60.00 | 5 | 300 |
| 4 | 西玛 A4会计凭证封面(横式) 账册封面 会计凭证封皮 | 西玛/simaaA4会计凭证封面(横式) | 件 | 87.00 | 18 | 1566 |
| 5 | 西玛 A4 财务证明用品 会计凭证盒 | 西玛/simaaA4 | 个 | 1100.00 | 3 | 3300 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 亢加理
联系电话: 137****4222
传真:
地址: **县健康北路1号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: