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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2124
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月26日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 西玛 会计档案(凭证) | 100 | 590.0 | 西玛/simaa\111 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 铆管 装订(5.2mm*500mm)5盒/箱 | 5 | 225.0 | 得力/deli\3882 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 管子 装订(5.8mm*500mm)5盒/箱 | 5 | 300.0 | 得力/deli\铆管 | 验收通过 | |
| 4 | 西玛 会计凭证封面(I盒/50套) | 20 | 500.0 | 西玛/simaa\6505 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |