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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: **三友文化城
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0080
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月26日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 空间专门家 H5074 收纳箱/盒/袋 | 5 | 240.0 | 空间专门家/SPACEXPERT\H5074 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 50901 盒装中性笔红笔0.5 | 2 | 72.0 | 晨光/M G\50901 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光GP-1111 中性笔 | 4 | 72.0 | 晨光/M G\晨光GP-1111 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 33399 中性笔 红色 | 1 | 1.0 | 得力/deli\33399 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7304 胶水 50ml (单位:瓶) 无色 | 6 | 12.0 | 得力/deli\7304 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光/M G ADG98120 电子计算器 | 3 | 135.0 | 晨光/M G\ADG98120 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |