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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2514204
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 齐心 EA8681 10个装 抽杆夹 报告夹 | 齐心/ComixEA8681 | 件 | 30.00 | 10 | 300 |
| 2 | 得力 5626ES 档案盒 | 得力/deli5626ES | 个 | 30.00 | 10 | 300 |
| 3 | 北极熊 布胶带/胶带 | 北极熊胶带 | 卷 | 15.00 | 10 | 150 |
| 4 | 格之格 TN-3435 墨粉/碳粉 | 格之格TN-3435 | 支 | 20.00 | 50 | 1000 |
| 5 | 欣彩 AR-LD2451 硒鼓 | 欣彩/AnycolorAR-LD2451 | 支 | 10.00 | 130 | 1300 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 约尔妮萨﹒麦合木提
联系电话: 187****3771
传真:
地址: **县英协海尔路87****中心5楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: