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一、 *采购人名称: ****(主管预算单位)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****(主管预算单位)
六、 *验收日期: 2025年8月26日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 齐心 B3626 黑色金属 2#41mm 24只/筒办公用品 票夹/长尾夹 | 2 | 31.6 | 齐心/Comix\B3626 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 6414 便签本/便条纸/N次贴 76*76mm便利贴 单本装 | 1 | 2.8 | 得力/deli\6414 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 8565 5# 黑色 长尾票夹 票夹/长尾夹 | 2 | 13.0 | 得力/deli\8565 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 S21 中性笔 0.5mm签字笔. | 10 | 19.0 | 得力/deli\S21 | 验收通过 | |
| 5 | 科力邦 KB1316 垃圾袋加厚50只装商用物业环卫 ****宾馆一次性塑料袋(6.5) | 2 | 35.2 | 科力邦\KB1316 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |