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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1564
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月26日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 美的 FS40-13GR 电风扇 | 1 | 280.0 | 美的/Midea\FS40-13GR | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 k35 黑色中性笔 | 2 | 60.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 APYE7T73 笔记本 | 10 | 300.0 | 晨光/M G\APYE7T73 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 APYVQ959 复印纸 | 2 | 360.0 | 晨光/M G\APYVQ959 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 BG100-09 商务公文包 | 1 | 75.0 | 得力/deli\BG100-09 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5901 文件夹 | 5 | 130.0 | 得力/deli\5901 | 验收通过 | |
| 7 | 南孚 LR6-12B 5号电池 | 1 | 30.0 | 南孚/NANFU\LR6-12B | 验收通过 | |
| 8 | 得力 8556 长尾夹 | 1 | 22.0 | 得力/deli\8556 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 8551ES 长尾夹 | 1 | 25.0 | 得力/deli\8551ES | 验收通过 | |
| 10 | 南孚 LR03 电池7号 | 4 | 28.0 | 南孚/NANFU\LR03 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 5925 档案盒 | 15 | 750.0 | 得力/deli\5925 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 7093 胶棒 | 1 | 45.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |