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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0333
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月26日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 不干胶标签 | 5 | 50.0 | 晨光/M G\标签纸 | 验收通过 | |
| 2 | 齐心 A1332 齐心 A1332 A4 手提式事务包 黑(单位:个) | 18 | 504.0 | 齐心/Comix\A1332 | 验收通过 | |
| 3 | 百利文 209 文件袋 | 400 | 400.0 | 百利文\209 | 验收通过 | |
| 4 | 心相印 DT15120 抽纸 | 166 | 3120.8 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT15120 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 19208 纸杯 | 100 | 1400.0 | 得力/deli\19208 | 验收通过 | |
| 6 | 胶棒 得力(deli)7103固体胶(单位:只) | 36 | 108.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 7 | 张小泉剪刀 1#剪刀 | 8 | 64.0 | 张小泉\张小泉剪刀 | 验收通过 | |
| 8 | 三益档案 金蝶 KP-J105 金额记账凭证 2000份/箱 | 10 | 2300.0 | 三益档案/SANISY\KP-J105 | 验收通过 | |
| 9 | 三益档案 1837牛皮纸信封 7号C5信封 100个/包 | 10 | 220.0 | 三益档案/SANISY\1837 | 验收通过 | |
| 10 | 橡皮筋 | 2 | 16.0 | 皇冠/Crown\250g | 验收通过 | |
| 11 | 晨光纸杯加厚型9盎司(100pcs混色)ARC92515 | 20 | 560.0 | 晨光/M G\ARC92515 | 验收通过 | |
| 12 | 公事包 | 1 | 168.0 | 百利文\BK8616 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 (单位:盒) | 8 | 16.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 14 | 晨光 M G ARP50102 中性笔 | 12 | 60.0 | 晨光/M G\ARP50102 | 验收通过 | |
| 15 | 齐心 B3828N 旋转订书机 12# | 8 | 144.0 | 齐心/Comix\B3828N | 验收通过 | |
| 16 | 得力 6600 中性笔 0.5mm 12支/盒 (单位:支) 黑 | 144 | 216.0 | 得力/deli\6600黑色 | 验收通过 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |