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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:王伟
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654021
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**伊**
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:胡地亚于孜镇喀格勒克村
采购单位联系人和联系方式:阿布都瓦尔斯﹒阿木提:137****8424
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****8511x
采购单位预算编码:122044
三、成交信息
成交日期:2025年8月26日
总成交金额(元):1196 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区******伊**吉里于孜镇吉里于孜大街33号 | 1196.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 VA150 橡皮擦 | 得力/deli | VA150 | 10 | 5.0 | 50.0 | |
| 2 | 张小泉 HBS-198 剪刀 | 张小泉 | HBS-198 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
| 3 | 得力 8855 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8855 | 6 | 24.0 | 144.0 | |
| 4 | 晨光 AICW9601C 笔用墨水/补充液/墨囊/墨水 | 晨光/M G | AICW9601C | 4 | 7.0 | 28.0 | |
| 5 | 得力 9683 印油/印泥/**/光敏印油 | 得力/deli | 9683 | 2 | 20.0 | 40.0 | |
| 6 | 卓达印章 6/4638 印油/印泥/** ** | 卓达印章/TRODAT | 6/4638 | 4 | 15.0 | 60.0 | |
| 7 | 得力 VB152 卷笔刀/削笔器 | 得力/deli | VB152 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
| 8 | 得力 3880 打孔机 | 得力/deli | 3880 | 5 | 10.0 | 50.0 | |
| 9 | 晨光 ABS92616 订书钉 起钉器 | 晨光/M G | ABS92616 | 7 | 4.0 | 28.0 | |
| 10 | 得力 66782 笔袋 | 得力/deli | 66782 | 5 | 7.0 | 35.0 | |
| 11 | 得力 7303S 胶水 | 得力/deli | 7303S | 1 | 72.0 | 72.0 | |
| 12 | 得力 33225 中性笔 | 得力/deli | 33225 | 4 | 24.0 | 96.0 | |
| 13 | 得力 0314 订书机 | 得力/deli | 0251 | 5 | 33.0 | 165.0 | |
| 14 | 得力 0011 得力0011不锈钢订书钉12# | 得力/deli | 0011 | 20 | 3.0 | 60.0 | |
| 15 | 中华 118 铅笔 | 中华/Zhonghua | 118 | 5 | 12.0 | 60.0 | |
| 16 | HERO/英雄 359钢笔 | 英雄/HERO | 359 | 5 | 22.0 | 110.0 | |
| 17 | 得力 透明宽胶带 | 得力/deli | 30130 | 4 | 12.0 | 48.0 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: