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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N770********2515413
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 纸袋纸/杯纸得力7480 (A4-70g-8包)塞纳河办公A4打印纸复印纸 | 得力/deli7480 | 箱 | 32.00 | 200 | 6400 |
| 2 | DVD+RW 啄木鸟 DVD+R 光盘/刻录光盘/空白光盘/刻录碟片/ 16速 4.7G 白系列 桶装50片 刻录盘 | 啄木鸟/TUCANODVD+RW | 盒 | 10.00 | 55 | 550 |
| 3 | 得力(deli)1只55mmA4文件盒批发 加厚档案盒 桌面考试收纳 5603蓝色 | 得力/deli5603 | 个 | 60.00 | 14 | 840 |
| 4 | 得力 V1 中性笔 | 得力/deliV1 | 支 | 236.00 | 2.5 | 590 |
| 5 | 领盛 HP2612A 墨粉/碳粉 | 领盛HP2612A | 瓶 | 40.00 | 40 | 1600 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****
联系电话: 157****0825
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: