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一、 *采购人名称: ****(滁****中学、****学院)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5009
五、 *验收单位: ****(滁****中学、****学院)
六、 *验收日期: 2025年8月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 洁丽雅 7377 毛巾/面巾/方巾 | 50 | 1450.0 | 洁丽雅/grace\7377 | 验收通过 | |
| 2 | 娃哈哈 596mL*24 矿泉水/纯净水 | 24 | 936.0 | 娃哈哈\596mL*24 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 K-35 中性笔 | 10 | 288.0 | 晨光/M G\K-35 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 MG7104 晨光/M G MG7104 25g高粘度固体胶PVP 学生手工固体黏胶 快干耐用胶棒【12支/盒】 | 1 | 49.0 | 晨光/M G\MG7104 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 K37 晨光/M G K37 中性笔极细0.38mm 财务会计水笔签字笔 黑色【12支/盒】 | 10 | 220.0 | 晨光/M G\K37 | 验收通过 | |
| 6 | 蓝月亮 500g*3 洗手液 | 1 | 56.0 | 蓝月亮/Blue moon\500g*3 | 验收通过 | |
| 7 | 舒肤佳 108 舒肤佳/safeguard 108g 香皂 | 50 | 250.0 | 舒肤佳/safeguard\108 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 8551 得力/deli 8551 票夹/长尾夹 | 5 | 75.0 | 得力/deli\8551 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 8553 得力/deli 8553 票夹/长尾夹 | 5 | 70.0 | 得力/deli\8553 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 0018 得力/deli 0018 回形针 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |