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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4065
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 百岁山 饮用天然矿泉水 570ml*24 矿泉水/纯净水 | 10 | 480.0 | 百岁山/Ganten\饮用天然矿泉水 570ml*24 | 验收通过 | |
| 2 | 好媳妇 扫把 | 1 | 59.9 | 好媳妇\扫把簸箕套装 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 封箱胶带48mm*60y 胶带/胶纸/胶条 | 1 | 9.0 | 晨光/M G\封箱胶带48mm*60y | 验收通过 | |
| 4 | 晨光电子计算器(M G)ADG98101办公语音型计算器 | 2 | 35.6 | 晨光/M G\ADG98101 | 验收通过 | |
| 5 | 蓝月亮洗手液 | 20 | 240.0 | 蓝月亮/Blue moon\瓶 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 得力(deli)10只75mm加宽塑料档案盒 | 2 | 218.0 | 得力/deli\27037 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |