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一、 *采购人名称: ****办
二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9169
五、 *验收单位: ****办
六、 *验收日期: 2025年8月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 剪刀美工刀 | 10 | 70.0 | 得力/deli\得力 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 8554 票夹/长尾夹 | 45 | 675.0 | 得力/deli\8554 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0012 订书钉 | 25 | 37.5 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ALJ99406 垃圾袋 | 100 | 500.0 | 晨光/M G\ALJ99406 | 验收通过 | |
| 5 | 心相印 DT15130 抽纸 | 60 | 1080.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT15130 | 验收通过 | |
| 6 | 富强双A 纸杯 | 4 | 1152.0 | 富强\富强双A | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0019 别针/回形针/大头针 | 25 | 50.0 | 得力/deli\0019 | 验收通过 | |
| 8 | 公牛 GN-B3043 电源插座 | 1 | 39.0 | 公牛/BULL\GN-B3043 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 5501 文件袋 | 150 | 225.0 | 得力/deli\5501 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 6010 剪刀 | 10 | 80.0 | 得力/deli\6010 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |