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| 出具对****及恩****设计院有限公司的内部审计报告 | ||
| 企业财务报表审计 | ||
| 选取具备相应资质及有经验的第三方机构对我办监管企业开展内部审计工作,审计对象为****和恩****设计院有限公司;审计内容主要包括: (一)贯彻执行党和国家经济方针政策、决策部署情况; (二)企业发展战略规划的制定、执行和效果情况; (三)重大经济事项的决策、执行和效果情况; (四)企业法人治理结构的建立、健全和运行情况,内部控制制度的制定和执行情况; (五)企业财务的真实合法效益情况,风险管控情况,境外资产管理情况,生态环境保护情况; (六)在经济活动中落实有关党风廉政建设责任和遵守廉洁从业规定情况; (七)以往审计发现问题的整改情况; (八)其他需要审计的内容。 | ||
| 否 | ||
| 投资额(¥12,090元) | ||
| 资质(资格)要求 | ||
| 无 | ||
| 无要求,按照合同双方自行约定 | ||
| ¥12,090元 | ||
| 选取具备相应资质及有经验的第三方机构对我办监管企业开展内部审计工作,并在广****超市直接****事务所为本次审计服务单位,审计服务费用合计为12090元包干。 | ||
| 是 | ||
| 否 | ||
| 2025-08-29 15:00:00 |