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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****7100X****10006
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 8552S 票夹/长尾夹 | 得力/deli8552S | 盒 | 16.00 | 20 | 320 |
| 2 | 印爽 A4/8包/70g 电脑连打纸 A4纸 | 印爽A4/8包/70g | 箱 | 33.00 | 220 | 7260 |
| 3 | 得力 VP126 橡皮 | 得力/deliVP126 | 个 | 1.00 | 1 | 1 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘瑞捷
联系电话: 157****7600
传真:
地址: **县阿热勒镇
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: