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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N738********255201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力0039 别针/回形针/大头针 | 得力/deli得力0039 | 筒 | 30.00 | 4.4 | 132 |
| 2 | 晨光 APYE854PB PU/PVC笔记本 | 晨光/M GAPYE854PB | 本 | 17.00 | 19 | 323 |
| 3 | 齐心 B2748 剪刀 | 齐心/ComixB2748 | 把 | 1.00 | 6 | 6 |
| 4 | 晨光 ASG97165 胶棒 | 晨光/M GASG97165 | 个 | 38.00 | 12 | 456 |
| 5 | 晨光 ABS916J4 彩色长尾夹 48只/罐 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS916J4 | 盒 | 15.00 | 12 | 180 |
| 6 | 晨光 ADM929Z0 档案盒 | 晨光/M GADM929Z0 | 件 | 11.00 | 35 | 385 |
| 7 | 晨光 ARP50904 中性笔 | 晨光/M GARP50904 | 盒 | 10.00 | 46 | 460 |
| 8 | 晨光/M G G-5 中性笔芯 替芯/铅芯 | 晨光/M G晨光/M G G-5 中性笔芯 | 盒 | 31.00 | 18 | 558 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****卫生院
联系电话: 132****5023
传真:
地址: ******
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: