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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N722********2512805
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 AXPN0799 橡皮 | 晨光/M GAXPN0799 | 个 | 15.00 | 5 | 75 |
| 2 | 爱好 1661 水彩笔 | 爱好/AIHAO1661 | 桶 | 10.00 | 10 | 100 |
| 3 | 得力 79530 各类尺/三角板 | 得力/deli79530 | 套 | 15.00 | 4 | 60 |
| 4 | 玛丽 16K 课业本/教学用本 | 玛丽16K | 本 | 30.00 | 2 | 60 |
| 5 | 得力 5591 文件袋 | 得力/deli5591 | 个 | 15.00 | 6 | 90 |
| 6 | 得力 DLSX-6791 中性笔 | 得力/deliDLSX-6791 | 支 | 15.00 | 2 | 30 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 杨裕
联系电话: 180****2076
传真:
地址: ****市巴里坤哈****开发区管委会
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: