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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB096********14406
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 富光 FGP2001 热水瓶.水杯 | 富光FGP2001 | 个 | 3.00 | 50 | 150 |
| 2 | 晨光 AKE039K3 彩泥/橡皮泥 | 晨光/M GAKE039K3 | 包 | 20.00 | 12 | 240 |
| 3 | 胜旅 游乐场/体育场馆设施 游乐场/跳棋 | 胜旅跳棋 | 副 | 18.00 | 12 | 216 |
| 4 | 乐事薯片 薯/豆/相关植物加工品 薯/豆/薯片 | 乐事/Lay's乐事薯片 | 包 | 9.00 | 3 | 27 |
| 5 | 得力 33312 铅笔 | 得力/deli33312 | 支 | 20.00 | 1 | 20 |
| 6 | 双鱼 026A 乒乓球拍 | 双鱼/DOUBLE FISH026A | 副 | 7.00 | 25 | 175 |
| 7 | 得力 1 奖状/证书 | 得力/deli1 | 张 | 34.00 | 1 | 34 |
| 8 | 晨光 课业本/教学用本 课业本/作业本 | 晨光/M G作业本 | 本 | 36.00 | 2 | 72 |
| 9 | 得力 66764 笔袋 | 得力/deli66764 | 个 | 9.00 | 10 | 90 |
| 10 | 得力 6688 中性笔 | 得力/deli6688 | 支 | 30.00 | 1 | 30 |
| 11 | 得力 7536 橡皮 | 得力/deli7536 | 块 | 10.00 | 1 | 10 |
| 12 | 渃减 矿泉水/纯净水 596ml*24 | 娃哈哈饮用纯净水 596ml*24 | 件 | 3.00 | 30 | 90 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王江宏
联系电话: 152****6108
传真:
地址: **市伊水街道**路1号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: