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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7939
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 美工刀片/10片 | 3 | 15.0 | 得力/deli\2011 | 验收通过 | |
| 2 | 金泰克 DDR4 2666 8G 内存 | 2 | 320.0 | 金泰克/tigo\DDR4 2666 8G | 验收通过 | |
| 3 | 狄彩 笔记本 B5日记本 会议记录本 | 5 | 125.0 | 狄彩\笔记本 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 1526 算术型计算器 | 1 | 40.0 | 得力/deli\1526 | 验收通过 | |
| 5 | 国标 适用全新HP1007/1008继电器 离合器 | 1 | 150.0 | 国标\1007/1008 | 验收通过 | |
| 6 | 得力/deli 0231小巧起钉器标准钉书针拔钉器12#高效便捷起钉器 带安全锁 办公用品 取钉器适用起12#钉24/6 | 5 | 25.0 | 得力/deli\0231 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |