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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5189
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 蓝月亮 抑菌洗手液 500g 洗手液 | 120 | 1200.0 | 蓝月亮/Blue moon\抑菌洗手液 500g | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 M&G 液体胶水 AWG97003 125ml/支 | 192 | 480.0 | 晨光/M G\AWG97003 | 验收通过 | |
| 3 | 3C数码>3C数码配件>普通干电池 南孚 南孚电池 南孚5号电池 南孚7号电池 | 100 | 250.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
| 4 | 世纪天章 155*178 办公设备/耗材>办公用纸>电脑连打纸 输液卡打印纸 155*191 | 30 | 2310.0 | 世纪天章\155*178 | 验收通过 | |
| 5 | 净白去渍洗衣粉 2.8kg 洗衣液/洗衣粉 汰渍2.5千克洗衣粉 | 20 | 480.0 | 汰渍/Tide\净白去渍洗衣粉 2.8kg | 验收通过 | |
| 6 | 维达 维达有芯大卷纸3层650克*12卷 ****酒店厕纸 加厚整箱销售 | 3 | 315.0 | 维达/Vinda\抽纸 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 6055 文化用品>刀剪/粘胶/测绘>剪刀 175mm特氟龙防粘剪刀 软胶手柄 家用生活剪子 手工剪纸开箱刀 办公用品 | 10 | 120.0 | 得力/deli\6055 | 验收通过 | |
| 8 | 绿丰 一次性塑料杯 | 80 | 640.0 | 绿丰\一次性塑杯 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |