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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M082********00019
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 威猛先生 玻璃清洁剂500g 玻璃水 | 威猛先生/Mr Muscle玻璃清洁剂500g | 瓶 | 24.00 | 28 | 672 |
| 2 | 魅洁 抹布 抹布 | 魅洁抹布 | 条 | 20.00 | 5 | 100 |
| 3 | 得力 8551ES 彩色长尾夹 | 得力/deli8551ES | 筒 | 10.00 | 12 | 120 |
| 4 | 得力 8553ES 彩色长尾票夹 | 得力/deli8553ES | 筒 | 10.00 | 10 | 100 |
| 5 | 晨光 ADM94520 晨光/M G ADM94520 文件夹【10个/包】 | 晨光/M GADM94520 | 包 | 2.00 | 19 | 38 |
| 6 | 晨光 ADM95289 晨光/M G ADM95289 档案盒 | 晨光/M GADM95289 | 个 | 50.00 | 10.9 | 545 |
| 7 | 晨光 Q7 晨光/M G Q7 中性笔 【12支/盒】 | 晨光/M GQ7 | 盒 | 50.00 | 12.8 | 640 |
| 8 | 晨光 ALJ99407 晨光/M G ALJ99407 垃圾袋 | 晨光/M GALJ99407 | 卷 | 200.00 | 5.5 | 1100 |
| 9 | 晨光 ASS91417 晨光/M G ASS91417 剪刀 | 晨光/M GASS91417 | 把 | 20.00 | 8.5 | 170 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 肖子俊
联系电话: ****702****
传真:
地址: **省**市**区十里大道1438号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市****开发区**市高新区阳光三区智创街87号
附件信息: