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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2635
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 环绿 23*20*24 铁皮簸箕(中号) | 40 | 480.0 | 环绿\23*20*24 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7303 胶水 | 5 | 180.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 DL-9190 垃圾桶 | 60 | 480.0 | 得力/deli\DL-9190 | 验收通过 | |
| 4 | 冰禹 BYrl-25 扫把 | 240 | 1440.0 | 冰禹\BYrl-25 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0038 别针/回形针/大头针 160枚29mm 彩色 3# | 10 | 35.0 | 得力/deli\0038 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 8552ES 票夹/长尾夹 24只41mm | 20 | 298.0 | 得力/deli\8552ES | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |