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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB193********7602
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 DL-33312 铅笔 | 得力/deliDL-33312 | 支 | 22.00 | 1.5 | 33 |
| 2 | 晨光 APS912D2 卷笔刀/削笔器 儿童卷笔刀 | 晨光/M GAPS912D2 | 个 | 20.00 | 1 | 20 |
| 3 | 晨光 防水型笔袋 笔袋 | 晨光/M G防水型笔袋 | 个 | 20.00 | 5 | 100 |
| 4 | 晨光 学生书包 | 晨光/M G书包 | 个 | 20.00 | 35 | 700 |
| 5 | 晨光 ARLN0450 标尺 | 晨光/M GARLN0450 | 套 | 20.00 | 2.5 | 50 |
| 6 | 晨光 AHMV7602 水彩笔 | 晨光/M GAHMV7602 | 盒 | 20.00 | 8.5 | 170 |
| 7 | 红双喜 蓝球FB7-1 篮球 | 红双喜/DHS蓝球FB7-1 | 个 | 20.00 | 25 | 500 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 机构管理员董海娟
联系电话: 137****7982
传真:
地址: **生产建设兵****机关
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: