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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0018 回形针 回形针座/盒 | 20 | 60.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 30901 透明封箱胶带 胶纸 胶条 | 1 | 21.28 | 得力/deli\30901 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 K39 中性笔 0.7mm黑色签字笔 办公水笔 12支/盒 | 6 | 129.0 | 晨光/M G\K39 | 验收通过 | |
| 4 | 齐心 L101 分类垃圾袋 30个装45*50cm | 30 | 150.0 | 齐心/Comix\L101 | 验收通过 | |
| 5 | 六神 清香型180ml 止痒驱蚊花露水喷雾 | 2 | 39.4 | 六神/Liushen\清香型180ml | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |