芜湖经济技术开发区教研室关于笔用墨水/补充液/墨囊的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2025年08月28日
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相关单位:
***********公司企业信息

一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****6587

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2025年8月28日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 英雄 234A 笔用墨水/补充液/墨囊 1 6.0 英雄/HERO\234A 验收通过
2 得力 3426 7号牛皮信封 15 52.5 得力/deli\3426 验收通过
3 得力 25201 9号牛皮信封 6 99.0 得力/deli\25201 验收通过
4 得力 8385 档案袋 3 39.0 得力/deli\8385 验收通过
5 得力 6916 替芯/铅芯 1 13.5 得力/deli\6916 验收通过
6 得力 S761 0.7mm 替芯/铅芯 1 11.0 得力/deli\S761 验收通过
7 清风 BR36SJ 抽纸 5 80.0 清风/qingfeng\BR36SJ 验收通过
8 得力 5683 档案盒 20 180.0 得力/deli\5683 验收通过
9 宝克 PC1828 0.5mm大容量中性笔 12支/盒 2 57.0 宝克/Baoke\PC1828 验收通过
10 强林 823-16会议记录本 万用手册 1 25.0 强林/QIANGLIN\823-16 验收通过
11 得力 7103 36g 胶棒 12 21.6 得力/deli\7103 验收通过
12 得力 5301ES 单夹+插袋 文件夹 9 45.0 得力/deli\5301ES 验收通过
13 得力 9848 四联桌面 文件座/文件架/文件框 1 20.0 得力/deli\9848 验收通过
14 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: ah****016002





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2025-08-28
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