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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********924********2025002202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 吉美吉多 大号 铁撮箕 宽28*深24*高58 | 吉美吉多大号, | 把 | 50.00 | 10 | 500 |
| 2 | 兰诗 617-Y 塑料扫把 | 兰诗617-Y, | 把 | 200.00 | 5 | 1000 |
| 3 | 兰诗 FH-1170 55*80中号垃圾袋 | 兰诗FH-1170, | 扎 | 100.00 | 12 | 1200 |
| 4 | 木杆拖把 | 无品牌木杆, | 把 | 50.00 | 10 | 500 |
| 5 | 心相印 DT200 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon MindDT200, | 箱 | 5.00 | 240 | 1200 |
| 6 | 84消毒液 1*30瓶/箱 | ECO84, | 瓶 | 100.00 | 3 | 300 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 邹帮利
联系电话: 187****9892
传真:
地址: 麦格乡麦格村街上
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: