开启全网商机
登录/注册
****关于印油/印泥/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于印油/印泥/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:陈周新
项目联系电话:0997-****078
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652922
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**县稳汇路58号
采购单位联系人和联系方式:郭娟:159****9016
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****42567
采购单位预算编码:052008
三、成交信息
成交日期:2025年8月28日
总成交金额(元):3504 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**地区****地区**县稻香路天境嘉苑三期门面33-01号铺 | 3504.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 晨光 AYZ97513B 印油/印泥/** | 晨光/M G | AYZ97513B | 4 | 8.0 | 32.0 | |
| 2 | 得力 DP705 票夹/长尾夹 | 得力/deli | DP705 | 5 | 26.0 | 130.0 | |
| 3 | 晨光 A4彩色瓦楞纸 瓦楞原纸、彩色卡纸 | 晨光/M G | A4彩色瓦楞纸 | 2 | 75.0 | 150.0 | |
| 4 | 金值JK0014 名片盒/本/夹/册、塑料档案盒 | 金值 | 金值JK0014 | 60 | 12.0 | 720.0 | |
| 5 | 得力 装订耗材锥子 装订线材锥子 | 得力/deli | 装订耗材锥子 | 1 | 6.0 | 6.0 | |
| 6 | 得力 装订线材 | 得力/deli | 装订线 | 2 | 5.0 | 10.0 | |
| 7 | 得力(deli)物流油性记号笔 便携款大头笔马克笔 10支/盒DL-S575黑 记号笔/粗笔 | 得力/deli | 得力(deli)物流油性记号笔 便携款大头笔马克笔 10支/盒DL-S575黑 | 1 | 38.0 | 38.0 | |
| 8 | 得力 DL-1599N 电子计算器 | 得力/deli | DL-1599N | 2 | 60.0 | 120.0 | |
| 9 | 公牛插座217(S) 5米 家居饰品 插板 | 公牛/BULL | 公牛插座217(S) 5米 | 3 | 86.0 | 258.0 | |
| 10 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 回形针/曲别针 | 得力/deli | 0037 | 10 | 3.0 | 30.0 | |
| 11 | 得力 5917 文件夹/抽杆夹(中号) | 得力/deli | 5917 | 10 | 20.0 | 200.0 | |
| 12 | 晨光 AGPB6303 中性笔 | 晨光/M G | AGPB6303 | 9 | 48.0 | 432.0 | |
| 13 | 得力 6055 特氟龙剪刀 | 得力/deli | 6055 | 2 | 12.0 | 24.0 | |
| 14 | 晨光 MG7103 胶水 固体胶 | 晨光/M G | MG7103 | 3 | 58.0 | 174.0 | |
| 15 | 得力 0210 订书钉订书针 | 得力/deli | 0210 | 10 | 3.0 | 30.0 | |
| 16 | 白木A4复印纸 复印纸 | 白木 | 70g/A4 | 5 | 230.0 | 1150.0 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: