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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9606
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5683 档案盒 | 1 | 10.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 2003 美工刀 | 4 | 14.0 | 得力/deli\2003 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5309 文件夹 | 4 | 48.0 | 得力/deli\5309 | 验收通过 | |
| 4 | 神火 RX21 手电筒 | 10 | 480.0 | 神火\RX21 | 验收通过 | |
| 5 | 天堂 744****4380 雨鞋 | 18 | 972.0 | 天堂/PARADISE\744****4380 | 验收通过 | |
| 6 | 天堂 雨衣 雨衣 | 17 | 646.0 | 天堂/PARADISE\雨衣 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7757 彩色复印纸 | 7 | 91.0 | 得力/deli\7757 | 验收通过 | |
| 8 | 金鸟 A4 70g 10包 金鸟/GOLDEN BIRD A4 70g 10包 打印/复印纸 | 3 | 660.0 | 金鸟/GOLDEN BIRD\A4 70g 10包 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |