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为切实履行财政部门会计监督职责,充分发挥会计监督服务宏观调控和财政管理、保障财税政策执行、提升会计信息质量的重要作用,根据《****财政局2025年会计监督检查工作实施方案》(临财监〔2025〕4号)要求,我局于2025年8月4日至8月20****管理局、大****管理局、****服务中心、****中心、大**农村集体****公司的2024年度政府会计准则制度执行情况、企业会计准则执行情况、预算管理等情况,依法依规按程序开展检查,现将有关检查结果予以公告。
检查结果表明,被查的5家单位2024年度基本能够遵守预算法及相关法律规定,基本能够按照会计法和相关会计准则制度的要求进行会计处理,较好的执行了会计基础规范,所提供的会计资料真实地反映了其单位的财务收支状况。但检查中也发现了个别原始凭证不规范、不完整;经济科目使用不正确;未使用公务卡结算;内控制度执行不到位、制度不健全等问题。
针对此次检查中发现的问题,已告知被查单位财政检查结论,提出了工作建议,并督促被查单位在规定的时间内完成整改,进一步规范单位会计行为,提高会计信息质量的成效。
特此公告
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2025年8月29日