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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****7914C****21806
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 迪普尔 FXPS-001 扭扭棒毛条 | 迪普尔FXPS-001 | 件 | 10.00 | 10 | 100 |
| 2 | 绿之源 Z-2613 气球装扮用品 | 绿之源/GREEN SOURCEZ-2613 | 件 | 5.00 | 18 | 90 |
| 3 | 茶花 050006 卡通水壶/水杯 | 茶花050006 | 个 | 10.00 | 15 | 150 |
| 4 | 维达 100抽立体美*6包 棉韧立体美6包*3层100抽软抽抽纸 | 维达/Vinda100抽立体美*6包 | 件 | 5.00 | 10 | 50 |
| 5 | 全品屋100********583 新年装饰波****商场超市布置雪花拉旗小挂件吊旗 拉花 | 全品屋100********583 | 条 | 2.00 | 18 | 36 |
| 6 | 三笑 G011N 牙刷 | 三笑G011N | 件 | 10.00 | 4 | 40 |
| 7 | 黑人-牙膏-专研**120g | 黑人/DARLIE专研**牙膏120g | 支 | 10.00 | 10 | 100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 欧登高娃
联系电话: 180****9936
传真: /
地址: ****市**南街巷2号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: