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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********254402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0620 卷笔刀/削笔器 转笔刀 | 得力/deli0620 | 个 | 40.00 | 30 | 1200 |
| 2 | 晨光 FXP963D8 橡皮 橡皮擦 块 | 晨光/M GFXP963D8 | 块 | 80.00 | 1 | 80 |
| 3 | 黄河 9559-1 铅笔 1/支 | 黄河9559-1 | 支 | 120.00 | 1 | 120 |
| 4 | 乐炫 1815 中性笔 | 乐炫/ROSWHEEL1815 | 支 | 120.00 | 1 | 120 |
| 5 | 百利文 209 文件袋/按扣袋 | 百利文209 | 个 | 40.00 | 1.5 | 60 |
| 6 | 回力 697****718491 学生书包大/中 | 回力/Warrior697****718491 | 个 | 40.00 | 65 | 2600 |
| 7 | 齐心 课业本/教学用本 课业本 作业本 双线本 大 软皮本 32k | 齐心/Comix作业本/教学用本 | 本 | 120.00 | 2 | 240 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 卢阿娟
联系电话: 189****7636
传真:
地址: **市**南路87号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: