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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M082********00018
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 DL551017 手电筒 尾盖内藏安全锤 | 得力/deliDL551017 | 个 | 15.00 | 67 | 1005 |
| 2 | 百岁山 饮用天然矿泉水 348ml*24 矿泉水/纯净水 | 百岁山/Ganten饮用天然矿泉水 348ml*24 | 箱 | 15.00 | 48 | 720 |
| 3 | 一次性筷子 | 无品牌一次性筷子 | 件 | 1.00 | 420 | 420 |
| 4 | 环杰 HJ011260 降解餐盒 一次.性餐盒 | 环杰HJ011260 | 箱 | 3.00 | 148 | 444 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 郑忆
联系电话: ****982****
传真:
地址: **省**市**县堆子前镇圩镇
2、供应商名称: ****
地址: **省****商贸中心第一栋115商铺
附件信息: