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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********258803
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 77751 剪刀 | 得力/deli77751 | 把 | 10.00 | 15 | 150 |
| 2 | 中华牌 2B(简包装) 铅笔 | 中华牌2B(简包装) | 盒 | 70.00 | 12 | 840 |
| 3 | 得力 0641A 卷笔刀/削笔器 | 得力/deli0641A | 个 | 5.00 | 20 | 100 |
| 4 | 得力 VR119 修正液/修正带/修正贴 | 得力/deliVR119 | 瓶 | 12.00 | 5 | 60 |
| 5 | 得力 5924 档案盒 | 得力/deli5924 | 包 | 10.00 | 46 | 460 |
| 6 | 得力 1512 电子计算器 | 得力/deli1512 | 个 | 5.00 | 28 | 140 |
| 7 | 得力 30405 双面胶带 | 得力/deli30405 | 卷 | 50.00 | 1.2 | 60 |
| 8 | 子弹头 TS-026 多功能插座 | 子弹头TS-026 | 个 | 6.00 | 65 | 390 |
| 9 | 得力 P0012S 订书钉 | 得力/deliP0012S | 盒 | 200.00 | 2 | 400 |
| 10 | 得力 0371S 订书机 | 得力/deli0371S | 个 | 5.00 | 26 | 130 |
| 11 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M Gk35 | 盒 | 45.00 | 24 | 1080 |
| 12 | 得力 30284 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30284 | 卷 | 50.00 | 12 | 600 |
| 13 | 齐心 B2671 胶水 | 齐心/ComixB2671 | 盒 | 10.00 | 60 | 600 |
| 14 | 得力 64103 档案袋 | 得力/deli64103 | 包 | 50.00 | 12 | 600 |
| 15 | 得力 5682 档案盒 | 得力/deli5682 | 个 | 180.00 | 7.5 | 1350 |
| 16 | 得力 5683 档案盒 | 得力/deli5683 | 个 | 50.00 | 8 | 400 |
| 17 | 得力 5684 档案盒 | 得力/deli5684 | 个 | 30.00 | 12 | 360 |
| 18 | 申士 J16616 PU/PVC笔记本 | 申士/SNSIRJ16616 | 本 | 60.00 | 18 | 1080 |
| 19 | 得力(deli)抽杆文件夹A4透明拉杆夹资料夹10个装 颜色随机 5855 | 得力/deli5855 | 包 | 100.00 | 12 | 1200 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 杜小刚
联系电话: 155****7854
传真:
地址: 阿洪鲁库木乡依甫吐迪库木村二组12号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: