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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********619********2025002201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ABS92626 订书钉 单盒装 | 晨光/M GABS92626, | 盒 | 5.00 | 3 | 15 |
| 2 | 创强 13-23cm 6寸纸盘 | 创强13-23cm, | 件 | 20.00 | 6 | 120 |
| 3 | 晨光 K-35 0.5mm 按动中性笔 | 晨光/M GK-35, | 盒 | 12.00 | 25.5 | 306 |
| 4 | 慧洋 20×20 彩色折纸 | 慧洋20X20, | 包 | 24.00 | 6 | 144 |
| 5 | 得力 5501 透明文件袋 单个装 | 得力/deli5501, | 只 | 20.00 | 1 | 20 |
| 6 | 京橘 手工纸杯 纸杯 | 京橘手工纸杯, | 个 | 500.00 | 0.3 | 150 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈碧美
联系电话: 139****9889
传真:
地址: ******社区国酒城八组
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: