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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********251202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 箱师傅 平纸箱(纯净水) | 箱师傅纸箱 | 件 | 1.00 | 45 | 45 |
| 2 | 洁柔卷纸 卷筒纸(大盘纸) | 洁柔洁柔卷纸 | 箱 | 2.00 | 180 | 360 |
| 3 | 晨光 ADM94547 档案盒 | 晨光/M GADM94547 | 个 | 40.00 | 8.5 | 340 |
| 4 | 越洋 YY-10L 垃圾袋(尿素袋) | 越洋YY-10L | 只 | 25.00 | 1.5 | 37.5 |
| 5 | 晨光 ADM929AB 档案盒 | 晨光/M GADM929AB | 箱 | 18.00 | 8 | 144 |
| 6 | 得力 9864A 印油/印泥/** | 得力/deli9864A | 只 | 2.00 | 15 | 30 |
| 7 | 得力 33227 印油/印泥/** | 得力/deli33227 | 件 | 2.00 | 15 | 30 |
| 8 | 闪迪 CZ-40(16G) U盘 | 闪迪/SandiskCZ-40(16G) | 个 | 1.00 | 45 | 45 |
| 9 | 得力 NS501 文件夹(大号抽杆夹) | 得力/deliNS501 | 个 | 30.00 | 3 | 90 |
| 10 | 得力 5538 报告夹 | 得力/deli5538 | 个 | 30.00 | 1 | 30 |
| 11 | 得力 5531A 报告夹 | 得力/deli5531A | 件 | 100.00 | 1.2 | 120 |
| 12 | 维达 V2002 卫生间专用擦手纸 | 维达/VindaV2002 | 件 | 2.00 | 135 | 270 |
| 13 | 84消毒液 | BALLIN84 | 件 | 30.00 | 3.5 | 105 |
| 14 | 南孚5号,7号电池 6节/板 | 南孚/NANFU5号7号 | 件 | 6.00 | 3 | 18 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 杨迪
联系电话: 189****9353
传真:
地址: **市**西路655号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: