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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0607
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 立白 1kg 洗洁精 | 40 | 400.0 | 立白/Liby\1kg | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 A4 70g 打印/复印纸 | 12 | 2016.0 | 晨光/M G\A4 70g | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 16k 学生用笔记本 | 100 | 1500.0 | 晨光/M G\16k | 验收通过 | |
| 4 | 环美 24K单行簿 学生用笔记本 | 200 | 1000.0 | 环美\24K单行簿 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ABS916Y5 票夹/长尾夹 | 20 | 380.0 | 晨光/M G\ABS916Y5 | 验收通过 | |
| 6 | 真彩 009T 中性笔 | 50 | 595.0 | 真彩/Truecolor\009T | 验收通过 | |
| 7 | 立白 超洁**无磷型洗衣粉950g 洗衣液/洗衣粉 | 20 | 200.0 | 立白/Liby\超洁**无磷型洗衣粉950g | 验收通过 | |
| 8 | 华森 纸杯 | 50 | 500.0 | 华森\0 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |